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近日,萍乡市政府召开第133次常务会议,专题传达学习江西省人民政府出台的《江西省内部审计工作规定》(以下简称《规定》)并研究部署我市贯彻落实意见。
会议强调,《规定》作为全省首部关于内部审计工作的政府规章,标志着全省内部审计工作迈入法治化、规范化新阶段,为萍乡市加强内部审计工作提供了坚实法治保障。会议要求各部门、各县区要提高思想认识,深刻把握《规定》出台的重要意义,强化组织领导,将内部审计工作纳入重点工作部署,按要求健全内部审计机构、配齐专职人员,规范开展内部审计工作,深化内审结果运用,推动内审成果转化为治理效能。市审计局要加强对内部审计工作的统一指导和监督,通过运用日常监督、结合审计项目监督和专项检查等方式,督促各单位严格按照《规定》明确的职责权限、程序方法,依法依规开展内部审计工作,提升内部审计监督质效。
此次大讲堂上半场,围绕《以优秀项目为平台“厉兵秣马”打造审计铁军》主题,结合近年来在打造省、市优秀审计项目中的实践经验,从推进研究型审计、提升审计质效、锻造审计队伍等三个方面,系统分享了通过项目实战锤炼队伍、提升能力的有效途径。
下半场以《如何更好地发挥审计在巡视巡察中的作用》为题,结合自己参与多轮省委巡视、市委巡察的实践经验,围绕审计人员如何找准政治监督定位、发挥专业优势、精准发现问题等方面做了系统阐述。
参会人员都表示,此次学习交流内容贴近实战、指导性强,既有深厚的专业积淀,又有生动的案例解析,对今后提升审计项目质量、加强审计监督与巡视巡察贯通协同具备极其重大的启发意义。
景德镇市审计局在某县EPC建设模式公共工程专项审计调查中,着重关注工程建设项目管理、风险防范、资金使用等情况。审计人员采用“现场核查+数据比对+座谈访谈”相结合的方式,紧扣EPC模式设计、采购、施工一体化特点,严格对照项目招投标文件、施工合同及设计图纸,深入施工现场逐一比对工程实际建设情况,重点排查招投标程序不合规、设计变更随意、工程量虚增、实施工程质量不达标等问题;同时紧盯材料采购价格与质量管控、工程款支付流程等关键节点,严防资金挪用、超合同价支付等违反相关规定的行为,切实保障项目按质按量推进,助力县区基础设施提质升级。
近期,弋阳县召开内部审计工作业务培训会,县委有关部门、县直相关的单位、各乡镇(街道)、县国有企业等单位相关分管领导参加会议,县审计局全体干部职员参加培训。
此次培训会,重点传达学习《江西省内部审计工作规定》核心要义,并围绕《领导干部经济责任审计需要注意的几点》、《财务知识及常见审计问题》、《政府投资建设项目基本程序审计规范》进行深入细致的业务讲解。授课内容紧密联系实际,重点突出,既有政策理论高度,又有业务实践深度,为参会人员提供了务实有效的业务指导。
西湖区审计局在对某美术馆建设项目专项审计调查中,通过查阅资料、人员访谈、现场勘验相结合的方式,核查项目是否按照设计图纸施工,是不是真的存在虚报工程量、高估冒算等问题,同时检查了施工材料的品质、施工工艺是不是满足规范标准。通过此次审计,揭示问题、防范风险,促进项目规范建设、高效运营,逐步提升城区文旅资源影响力。
乐安县审计局在开展乡镇党政主要领导经济责任审计中,着重关注涉农资金管理使用及乡村振兴政策落实情况。审计人员深入多个村组、农户、项目施工现场,核查强农惠农补贴发放、农业产业高质量发展和农田水利建设等重点环节,综合运用查阅资料、现场调查、个别问询等方式,揭示乡村强农惠农补贴发放堵点和农业农村建设项目管理漏洞,增强乡镇党政主要领导管好用好涉农资金责任,推动乡村振兴政策落地见效。
东湖区审计局在某养老服务中心在建项目审计中,聚焦保温层铺设、隔墙施工、天棚吊顶等关键工序,借助专业测量设备,重点核查工艺合规性,逐项比对施工实际参数与设计标准要求;同时,与施工、监理等参建单位负责人深入座谈,全面掌握项目建设进度、现场施工难点等核心信息,规范采集相关审计资料,助力养老服务中心建设的提质增效。
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